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关于攀枝花攀大资产经营有限责任公司经营管理情况的审计公示
2025-03-04 15:10  审计处

根据《中华人民共和国审计法》《教育系统内部审计工作规定》的规定,审计处派出审计组协同四川容泰会计师事务所,自2025年3月起,对攀枝花学院所属全资经营公司改革工作推进、经营管理等情况进行审计。

为全面真实了解掌握审计事项相关情况,主动接受教职工监督,现将有关情况公示如下:

一、审计范围及内容

审计范围:2022—2024年,攀枝花学院所属全资资产经营公司改革工作推进、经营管理等情况,重大事项追溯至以前年度或延伸至本次审计时。

审计内容:一是审查资产经营公司及所属子公司经营管理情况,包括财务收支、经济效益、内部控制等方面。二是审查落实党风廉政建设责任制和廉洁从业情况。

二、现场审计时间

2025年3月4日起,预计现场审计工作时间60个工作日。

三、审计人员

审计组组长:彭华

审计组成员:周艳、陈红、第三方审计公司人员

审计组联系人及电话:周艳13982359339

审计组现场办公地点:攀枝花学院弘毅楼503室

四、审计工作纪律

审计期间,审计人员严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

                                    审计处

                                  2025年3月4日

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